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  • 1 # 使用者9743741737636

    固定資產對賬不平主要有以下幾種情況以及處理辦法:

    1、問題分析:總賬中固定資產與累計折舊餘額為當前所有原始卡片的總和,而由於期初錄入工作未完成,導致固定資產模組中原始卡片沒有錄入完成,此時進行對賬就會顯示對賬不平,這也是“設定”——“選項”中設定允許對賬不平情況下固定資產可以月末結賬的原因。 解決方案:將所有賬面對應的原始卡片錄入到固定資產模組中即可對賬平衡。

    2、問題分析:固定資產模組進行了相關操作,而沒有生成對應憑證傳遞到總賬;或總賬中固定資產相關科目有對應憑證,而在固定資產中卻沒有進行操作。 比如當月計提折舊之後,或新增一張固定資產卡片,或進行了一張固定資產卡片的原值變動操作,或者做了固定資產減少操作。而該操作並沒有透過批次制單功能生成對應憑證,或者生成的憑證選擇對應科目並不是固定資產模組設定的對賬科目時,就會導致固定資產模組原值與累計折舊的彙總數與總賬中對應科目的餘額不一致,也就會對賬不平。 解決方案:將當月固定資產所有操作透過批次制單或手工在總賬添置憑證的方法進行制單,而所有需要制單的固定資產操作,均會在批次制單中生成對應記錄,這樣才能保證固定資產與總賬的彙總數能夠一一對應。如果是總賬添置了憑證而固定資產沒有對應變化,則需到固定資產模組進行相應操作,與總賬憑證對應。

    3、問題分析:固定資產與總賬對賬的功能,預設是與憑證記賬後對應的科目餘額進行對賬的操作,如確定固定資產所有操作均已進行制單操作傳遞到總賬,對賬仍然不平,可檢查是否當月未進行憑證記賬操作 解決方案:可在總賬模組檢查當月憑證是否已經完成記賬操作,需先將當月憑證記賬後再進行固定資產與總賬的對賬工作,保證操作準確性。

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