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  • 1 # 黃子乙

    用友軟體採購常處理操作流程:

    1、填寫採購訂單

    點採購管理-----採購訂單-------增加-------填寫資訊點儲存------稽核(只有稽核過的訂單才能流轉生成入庫單)-------流轉後面小三角-------可以生成採購入庫單,採購發票。

    2、填寫採購入庫單

    採購入庫單可以在採購訂單中直接流轉生成也可以到採購入單中填寫

    點採購管理------採購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內容儲存。(如有訂單,可以點上面選單後面三角,參照訂單生成)

    3、採購發票的填寫

    點採購管理-----採購發票-----增加----填寫內容儲存。也可以點選單後面三角有訂單或入庫單參照生成。

    如果點複核的話,則生成應付賬款。

    如果想結算,點結算,選擇日期供應商等確認,確定提示結算完畢。

    點現付的話選擇結算方式,結算金額則本張發票現付完畢。

    4、採購結算方法

    點採購選單------採購結算-------自動結算(電腦自動結算所有符合條件的入庫單和發票點確認即可)

    點採購選單------採購結算-------手工結算------選擇日期等確認-----選擇需要結算的入庫單和發票點確認-----結算。

    5、取消結算

    6、付款結算

    點採購管理-------付款結算-------選擇供應商-----點增加------填寫結算方式金額等,點儲存

    點核銷後面三角同幣種核銷-------點上面的自動(自動核銷)點儲存。

    如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結算金額點儲存。如果付款金額大於應結算金額,點自動儲存之後會自動生成預付賬款。

    點代付-----新增,輸入供應商及金額確認。代供應商付的款。

    點預付則本次付款單變成預付款。

    7、取消操作(可以對核銷的單據,應付單等進行取消操作)

    採購選單-----供應商往來-------取消操作------選擇供應商和操作型別確認------選中-----確定

    可以對核銷的單據,應付單等進行取消操作。

    8、採購退回

    採購結算後退回:採購訂單可以流轉生成紅色入庫單,紅色入庫單流轉生成紅色發票。然後紅色入庫單和紅色發票手工進行結算。

    採購未結算全部退回:生成紅色入庫單和藍色入庫單進行紅藍結算。

    採購未結算部分退回:生成紅色入庫單和藍字發票進行手工結算

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