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  • 1 # 使用者4372925992244

      內部審計更多的是關注公司內部的經營管理,風險控制能力,內部治理情況等。如公司內部的採購流程、生產流程,銷售流程等,還有職能部門的審計,如人事部績效管理,財務管理,物流管理等 外部審計關注的是公司向利益相關者如股東,債權人等提供的財務報表的真實程度,如果你的財務報表沒有隱瞞什麼,公司沒有什麼比較嚴重的風險,就可以了。 但是內審會關注公司整個運營系統中的方方面面,主要是管理的問題。還有就是進行舞弊調查,接受舉報投訴等。內審會對公司某一部門的工作效率和效益進行分析,訪談部門的相關人員,對核銷資料,財務資料進行測試,然後發現公司管理過程中存在的問題。 在銷售系統方面會對業務員的銷售訂單進行檢查,測試訂單的真實性情況,挖掘銷售部門的市場管理過程中存在的問題。內審在必要的時候會拜訪經分銷商,供貨商等從第三方來了解本公司的管理情況。 內部審計在公司是獨立的部門。一般在國內可以掛在監事會下面,直接對公司董事會負責,有Quattroporte或是副Quattroporte直接管理。大部內部審計部門都可以針對審計發現的問題對被審計單位的管理人員和違規責任人提出處罰建議,有些直接做出處罰決定。遇到重大經濟案件會和公司的法務部門進行聯合稽查,提交當地公安處理。

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