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1 # 使用者8790119901373
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2 # 勇敢的船帆4U
酒店岀納做賬流程如下,每天上班之前先到客房及餐廳部前臺調取頭一天的入住明細及客人用餐明細作為收銀交款的初始單據,然後再收集餐廳購買菜品及酒水入庫單,初查後交由主辦會計稽核作賬,根據作賬憑證來支付往來單位的貨款,再把當天收到的現金及時存入銀行。
酒店岀納做賬流程如下,每天上班之前先到客房及餐廳部前臺調取頭一天的入住明細及客人用餐明細作為收銀交款的初始單據,然後再收集餐廳購買菜品及酒水入庫單,初查後交由主辦會計稽核作賬,根據作賬憑證來支付往來單位的貨款,再把當天收到的現金及時存入銀行。
1.經營的房屋租金--營業費用-房租
2.員工的房屋租金(員工福利)--營業費用/管理費用--福利費
3.客人的停車費--營業費用
4.有一輛轎車用來採購小商品--(車為公司名下,或個人名下與公司簽定租賃合同)發生的汽油費等,記入營業費用--車輛費--汽油費
5.採購人員報銷的通訊費--如果正規發票,可記入“營業費用--通訊費”,沒有發票,可記入工資表,與工資一同計個稅,記入“營業費用--工資”
6.雜七雜八東西的修理費 --營業費用--修理費
7.郵寄費--管理費用--郵寄費/辦公費
8.買洗衣粉,洗潔精,垃圾袋等清潔費--營業費用--清潔費
9.值易耗品--金額較小,可直接記入“營業費用--物料消耗”,金額較大,記入“低值易耗品”,然後五五攤銷。
10.銷產品收入(其他業務收入)--不知什麼是“銷產品收入”
11.給風水大師的紅包--呵呵,記入“管理費用--勞務費”,如果個稅申報有困難,就找一些發票衝抵吧。
12.小車汽油費--見4
13.賣廢品收入--一般餐廳都會發生這部分收入,建議就不入帳了,就走帳外現金吧,因為餐廳無發票的支出很多。如果一定要入帳,就記入“營業外收入”
14.預付店面租金--預付租金,記入“其他就收款”或“待攤費用”(舊準則),待攤時記入“營業費用--房租/租金”
15.包裝紙袋 --營業費用--物料消耗
酒店的賬務會計流程
1、每日營業收入傳票的編制
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。 收入憑證的編制方法是: 借:應收帳款——客帳 應收帳款——街帳——明細 應收帳款——團隊 銀行存款 貸:營業收入 應付帳—電話費
2、街帳、客帳分配表統計
街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優惠卡及應回而未回帳單等內容,收入核數員每天要填寫街帳、客帳統計表,進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結,為月末填寫街帳、客帳彙總表做準備。
3、客人清算應收款後帳務處理
客人接到賓館催款通知後,規定在30天之內向賓館結算應收帳款。當客人付款時,賓館應開正式收據呈交客人,作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額,每天進行帳務處理:在編制記帳憑證前,首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內容,並填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛帳催款
根據月結應收款對帳單記錄及帳項,分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛帳客戶,進行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帳項具體內容,並將情況向財務經理彙報。由財務經理簽發催款信,連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答覆,協商解決辦法,為儘快清算應收帳款排除障礙。
5、負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統
成本及應付款組工作程式
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監督,是成本核算員的重要職責之一,每一名核算員要了解並掌握資金的來龍去脈,控制成本費用開支標準,使資金得以正常週轉及運用。做賬的小夥伴,可以來免費試學哦!